Situatie de fapt:
Suntem o societate mica de prelucrari mecanice, SRL, platitor de TVA si impozit pe profit. Pana acuma, in procent de 98 % din vanzari, sunt efectuate in UE.
Declaratia 300, 390, Intrastat, din punct de vedere al livrarilor/ achizitilor de bunuri intracomunitare imi este cunoscuta.
Dar, va rog frumos sa ma ajutati in cazul urmator:
Am primit o factura de servicii, in valoare de 250 Eur, de la o Asociatie din Germania, neplatitor de TVA.
Intrebare:
Rog sa imi spuneti unde trebuie evidentiata acesta suma in D 300 si D 390?

