Situatie de fapt:
O societate comerciala, inregistrata in scop de TVA in Romania, a achizitionat un obiect de la Emag. A primit factura din anexa (cu TVA 19%); deci MediaShop nu a aplicat taxarea inversa. Societatea MediaShop nu accepta sa modifice factura, spune ca a procedat corect, ca este inregistrata in OSS.
Intrebare:
Cum inregistrez aceasta factura, din punct de vedere al TVA si unde o declar? Mentionez ca are cod valid TVA de Austria (anexez captura de ecran din cadrul VIES).

