Situatia de fapt:
O societate din Romania, inregistrata la platitor de TVA, primeste o factura de servicii IT- suport pentru activitati online, de la o persoana fizica autorizata din Germania, care factureaza fara TVA, nefiind platitor de TVA in tara lui, deoarece cifra lui de afaceri se incadreaza sub un plafon de 10.000 euro/an.
Intrebare:
Cum inregistreaza societatea din Romania acesta factura si ce obligatii din punct de vedere TVA are societatea din Romania. Trebuie cerut partenerului german un certificat de rezidenta fiscala?
