Situatie de fapt:
Societate platitoare de TVA trimestrial, primeste facturi de la Apple Irlanda cu cod de TVA valid in Vies, lunar pentru Icloud si anual pentru licenta Microsoft Excel. Toate facturile contin TVA 21%, desi in factura apare codul de tva al societatii noastre. O perioada decontarea pentru Icloud a fost efectuata prin factura Orange si sumele au fost trecute pe 6588 nedeductibil.
Intrebare:
Trebuie sa facem taxare inversa si sa depunem 390? Daca da, care este modalitatea de corectie pentru perioada in care au fost trecute sumele pe 6588 nedeductibil si cum depunem declaratii?

