Situatie de fapt:
Incepand cu 1 noiembrie o societate devine platitoare de tva si am urmatoarele doua situatii
Intrebare:
– autoturism proprietatea firmei dar care este utilizat doar 50% in interesul firmei – care sunt notele contabile de ajustare – tinand cont de procentul de 50%
– ajustare tva mij fix, contract leasing financiar care este utilizat doar 50% in interesul firmei, ajustarea tva ului se face doar la soldul contului 167?
Care sunt notele contabile in cele 2 situatii
Firma factureaza fara tva catre o societatea din USA, la calcul plafon pentru incadrarea la tva lunar sau trim se iau in calcul si aceste venituri?
