Situatie de fapt:
O societate a devenit platitoare de tva in 12.09.2025, este vorba de un magazin (materiale constructii) care are gestiune cantitativ - valorica.
Stocul de marfa la 11.09.2025 (la final de zi, respectiv 12.09.2025 dimineata) este 198306 ron (materiale de constructii) si 2908 ron - apa carbogazoasa si necarbogazoasa (are o vitrina frigorifica in magazin doar cu apa) magazinul tine evidenta in Oblio, si contabilitate se tine in Saga.
Mentionez ca magazinul nu si a modificat preturile de vanzare in momentul inregistrarii in scopuri de tva, deci a ramas pe preturile din perioada de neplatitor tva.
Intrebare:
Care sunt notele contabile si calculul care se fac pentru ajustarea tva ului la aceste stocuri?
Ce cota de tva folosim 21%, respectiv 11% pentru ajustare stoc? Adica cota care este acum in vigoare sau cotele de la achizitia marfii?
Unde se declara in dec 300 aceasta suma?

