Situatia de fapt:
O firma din Romania inregistrata normal in scopuri de TVA a avut urmatoarele vanzari online catre clienti persoane fizice din Ungaria si Bulgaria:
An 2021 UNGARIA BULGARIA
Ianuarie 8,403 -
Februarie 15,966 -
Martie 15,126 -
Aprilie 15,966 15,966
Mai 13,445 17,647
Iunie 19,328 13,445
Iulie 29,412 21,008
August 70,588 13,445
Sumele de mai sus sunt valori in RON fara TVA si s-a aplicat TVA 19%.
Intrebare:
Cu ce cote de TVA trebuie sa factureze, incepand cu ce luna, si cum se procedeaza pentru a declara si a plati TVA-ul aferent catre respectivele tari? Trebuie declarat in acel sistem OSS?
Exista o anumita declaratie pentru acest TVA, un anumit cont in EUR in care se plateste TVA-ul, etc? Va rog sa imi dati mai multe detalii cat mai clar si cat mai explicit.
