Situatie de fapt:
Firma platitoare de tva din Romania plateste un avans ( peste 20000 euro) catre o firma din Italia. Produsul respectiv urmeaza a fi livrat in februarie-martie anul viitor.
Factura de la partenerul italian este fara TVA si pe ea scrie "avans".
Intrebare:
Taxarea inversa se face acum sau cand se livreaza produsul?
In luna platii avansului inregistrarea contabila este 4091-401, unde declar in 390 acolo neavand pozitie de avans?
