Situația de fapt:
Cadou Craciun - valoarea cadoului fara TVA este de 280 lei, valoarea cu TVA este 330 lei.
Întrebare:
Inregistram in scopul declararii in D112 si impozitarii salariatului, daca este cazul, valoarea cu TVA sau fara TVA?

Situația de fapt:
Cadou Craciun - valoarea cadoului fara TVA este de 280 lei, valoarea cu TVA este 330 lei.
Întrebare:
Inregistram in scopul declararii in D112 si impozitarii salariatului, daca este cazul, valoarea cu TVA sau fara TVA?
În situația prezentată, valoarea care se ia în calcul pentru D112 este 330 lei, nu valoarea fără TVA. Iar suma de 30 lei, este suma impozabila pe statul de salarii.
TVA-ul este nedeductibil pentru ca conform art.297, alin.4, lit.a din Codul Fiscal, dreptul de deducere a TVA exista doar dacă bunurile sunt utilizate pentru operațiuni taxabile. Coroborat cu pct. 6 din OMFP 1802/2014, în costul de achizitie intra și taxele nerecuperabile, în acest caz acest TVA nedeductibil.

Articol scris de catre Bianca Meze, in data de 29.12.2025
Expert contabil si consultant fiscal, sub brandul AtelierContabilitate.
Vezi pagina autoruluiSituația de fapt: In evidenta contabila a unei firme gasesc facturi si bonuri fiscale de achizitii de bunuri si servicii platite cu cardul personal al administratorului firmei sau al salariatului. Întrebare: Cum pot sa evidentiez plata acestor facturi / bonuri fiscale fara a incalca prevederile legale, prin contul 542 ar fi o solutie sa il creditez cu plata acestor facturi/bonuri si sa il debitez cu surse proprii (in cazul in care nu exista sold in casierie)?
Situatie de fapt: Societate platitoare de impozit pe profit, neplatitoare de tva, inregistrata inactiv la ONRC din 2025 deoarece nu a avut deloc activitate, urmeaza reactivarea, dupa reactivare se doreste a se inregistra ca si platioare de tva prin optiune, in declaratia d700 nu se poat bifa la B.I, pct.1.3. Intrebare: Cum trebuie sa completez corect declaratia pentru a deveni platitor de tva prin optiune inainte sa inceapa activitatea?
Situatie de fapt: Am un client care a devenit din neplatitor de tva in platitor de tva la luna incepand cu 12.08.2026. Intrebare: Cum depun SAF-T pentru luna iulie daca era la trimestru si cum depun pentru luna august daca jumatate de luna era trimestru jumatate luna. Tin sa mentionez ca nu am facut trecere fix cu operatiunea care s-a depasit plafonul clientul respectiv avand ca activitate restaurant, am facut cred ca la 1 zi sau 2… Pentru a nu aveam probleme pot ca de la operatiunea cu care am depasit plafonul sa colectez TVA si sa nu deduc pentru