Situație de fapt:
O societate platitoare de TVA trimestrial.
Întrebare:
În luna Noiembrie societate emite o factura pentru livrare intracomunitara. Declarația 390 se depune pentru fiecare luna în care are emise facturi pentru livrare intracomunitara? Iar decontul de TVA se depune la sfarsitul trimestrului?

