Situație de fapt:

O societate platitoare de TVA trimestrial.

Întrebare:

În luna Noiembrie societate emite o factura pentru livrare intracomunitara. Declarația 390 se depune pentru fiecare luna în care are emise facturi pentru livrare intracomunitara? Iar decontul de TVA se depune la sfarsitul trimestrului?

Raspuns parțial - Testează gratuit timp de 7 zile!

Da, declarația 390 se depune pentru fiecare lună în care au fost emise facturi pentru livrări intracomunitare, iar decontul de TVA (formularul 300) se depune la sfârșitul trimestrului, cumulând toate tranzacțiile din cele 3 luni ale trimestrului.

Baza legală:

Înregistrează-te pentru răspunsul complet

  • Alerte Fiscale scrise și webinarii!
  • Consultant AI disponibil 24 din 24
  • Acces Reviste Bența - Prietenii Fiscalității și Prietenii Contabilității
  • Acces la baza de date de spețe din toate domeniile de activitate
  • Răspundem la orice speță din domeniile: fiscalitate, contabilitate și resurse umane
  • Dăm răspunsuri personalizate pentru fiecare situație în parte
  • Interpretam legislația în așa fel încât să fie pe înțelesul tuturor
  • Ai siguranță în relația cu autoritățile
  • Te asiguri ca ești în legalitate
Bianca Meze

Articol scris de catre Bianca Meze, in data de 17.12.2024

Expert contabil si consultant fiscal, sub brandul AtelierContabilitate.

Vezi pagina autorului
Când se depun declarațiile 390 și 300 pentru livrare intracomunitară? | Universul Fiscal