Situatie de fapt:
Salariatii unui SRL, platitor de impozit profit si TVA merg la un client in Germania, pentru discutii privind proiectele. Firma romaneasca agreaza cu firma germana refacturarea cheltuielilor de delegatie pentru acesti salariati.
Vor fi facturare urmatoarele cheltuieli:
- factura cazare Germania;
- bilet avion Romania - Germania;
- diurna;
- transport taxi pe teritoriul Germaniei;
- transport pe teritoriul Romaniei din localitatea de domiciliu la aeroport (tva 19%).
Intrebare:
Ce regim va avea facturarea din punct de vedere TVA?
