Situatie de fapt:
Persoana juridica din Romania, platitoare impozit profit trimestrial si tva lunar inchiriaza containere de la o societate din Austria (persoana juridica, tva valid).
Containerele sunt folosite la diverse locatii in Romania.
Societatea din Austria factureaza chirie, manipulare si transport containere.
Intrebari:
1. Trebuie cerut certificat de rezidenta fiscala furnizorului din Austria?
2. Este corecta inregistrarea: cheltuiala = 401 si 4426=4427?
3. In ce declaratii trebuie inclusa tranzactia?
