Situatie de fapt:
Administratorul unei societati comerciale platitoare de tva si de impozit pe veniturile microintreprinderilor face un abonament, pe societate, pentru servicii de urmarire GPS a unui autoturism care nu apartine societatii.
Lunar, se emite o factura de abonament cu tva, catre firma, de la un furnizor intern platitor de tva.
Intrebare:
Care este modul corect de inregistrare in contabilitate si de declarare a acestor facturi?
