Situatie de fapt:
Suntem neplatitori TVA, activitati scutite fara drept de deducere, am facut achizitii intracomunitare am depasit plafon de 10.000 euro si nu am cerut cod TVA conform art.317 pt achizitii intracomunitare.
Ulterior am primit acest cod de TVA cerut de noi in decembrie, dar factura este cu CUI initial emisa in noiembrie, iar furnizorul din Germania nu doreste sa refaca factura. La acesta factura din noiembrie trebuie sa platim TVA in Romania, desi noi l-am platit in Germania.
Intrebare:
Cand depunem D301 si D390 ce luna raportam noiembrie cand am facut achizitia (noi nu avem cod TVA aferent achizitii intracomunitare numai in decembrie) sau cu luna decembrie cand am primit acest cod? Mentionam ca pe factura este cod normal.
