Situatie de fapt:

Societatea depune eronat la trim III decont de TVA, in fapt, incepand cu 01.07.2025 perioada fiscala trebuia sa fie luna calendaristica in urma unei achizitii intracomunitare.

Intrebare:

Cum se procedeaza in aceasta situatie?

Raspuns parțial - Testează gratuit timp de 7 zile!

Ordinul 3604/2015 pentru aprobarea Instrucțiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată prevede la Anexa 1^1 formularul Cerere privind corectarea erorilor materiale din Decontul de taxă pe valoarea adăugată pe care îl puteți descărca de aici:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Anexa1_1_OPANAF_3604_2015.pdf

Înregistrează-te pentru răspunsul complet

  • Alerte Fiscale scrise și webinarii!
  • Consultant AI disponibil 24 din 24
  • Acces Reviste Bența - Prietenii Fiscalității și Prietenii Contabilității
  • Acces la baza de date de spețe din toate domeniile de activitate
  • Răspundem la orice speță din domeniile: fiscalitate, contabilitate și resurse umane
  • Dăm răspunsuri personalizate pentru fiecare situație în parte
  • Interpretam legislația în așa fel încât să fie pe înțelesul tuturor
  • Ai siguranță în relația cu autoritățile
  • Te asiguri ca ești în legalitate
Razvan Balteanu

Articol scris de catre Razvan Balteanu, in data de 24.11.2025

Consultant fiscal și expert fiscal judiciar din București, unul dintre fondatorii Asociației "Tax Advisors" și al Grupului Tax Advisors de pe Facebook cu un număr de peste 33,000 de membri.

Vezi pagina autorului
Decont TVA eronat | Universul Fiscal