Situatie de fapt:
Societatea depune eronat la trim III decont de TVA, in fapt, incepand cu 01.07.2025 perioada fiscala trebuia sa fie luna calendaristica in urma unei achizitii intracomunitare.
Intrebare:
Cum se procedeaza in aceasta situatie?

Situatie de fapt:
Societatea depune eronat la trim III decont de TVA, in fapt, incepand cu 01.07.2025 perioada fiscala trebuia sa fie luna calendaristica in urma unei achizitii intracomunitare.
Intrebare:
Cum se procedeaza in aceasta situatie?
Ordinul 3604/2015 pentru aprobarea Instrucțiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată prevede la Anexa 1^1 formularul Cerere privind corectarea erorilor materiale din Decontul de taxă pe valoarea adăugată pe care îl puteți descărca de aici:
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Anexa1_1_OPANAF_3604_2015.pdf

Articol scris de catre Razvan Balteanu, in data de 24.11.2025
Consultant fiscal și expert fiscal judiciar din București, unul dintre fondatorii Asociației "Tax Advisors" și al Grupului Tax Advisors de pe Facebook cu un număr de peste 33,000 de membri.
Vezi pagina autoruluiSituația de fapt: In evidenta contabila a unei firme gasesc facturi si bonuri fiscale de achizitii de bunuri si servicii platite cu cardul personal al administratorului firmei sau al salariatului. Întrebare: Cum pot sa evidentiez plata acestor facturi / bonuri fiscale fara a incalca prevederile legale, prin contul 542 ar fi o solutie sa il creditez cu plata acestor facturi/bonuri si sa il debitez cu surse proprii (in cazul in care nu exista sold in casierie)?
Situatie de fapt: Societate platitoare de impozit pe profit, neplatitoare de tva, inregistrata inactiv la ONRC din 2025 deoarece nu a avut deloc activitate, urmeaza reactivarea, dupa reactivare se doreste a se inregistra ca si platioare de tva prin optiune, in declaratia d700 nu se poat bifa la B.I, pct.1.3. Intrebare: Cum trebuie sa completez corect declaratia pentru a deveni platitor de tva prin optiune inainte sa inceapa activitatea?
Situatie de fapt: Am un client care a devenit din neplatitor de tva in platitor de tva la luna incepand cu 12.08.2026. Intrebare: Cum depun SAF-T pentru luna iulie daca era la trimestru si cum depun pentru luna august daca jumatate de luna era trimestru jumatate luna. Tin sa mentionez ca nu am facut trecere fix cu operatiunea care s-a depasit plafonul clientul respectiv avand ca activitate restaurant, am facut cred ca la 1 zi sau 2… Pentru a nu aveam probleme pot ca de la operatiunea cu care am depasit plafonul sa colectez TVA si sa nu deduc pentru