Situatie de fapt:
Factura achizitie marfa din UE, inregistrata in 327, marfuri in curs de aprovizionare deoarece nu am dovada transportului, marfa vine luna urmatoare.
Intrebare:
Avand in vedere faptul ca exigibilitatea TVA intervine la data facturii, declar in declaratia 390 achizitia de bunuri in luna de emitere a facturii sau in luna cand a ajuns marfa?
Cand inregistrez taxarea inversa, in ce luna? Luna de emitere a facturii sau luna de receptie?
