Situatie de fapt:
Avem un client cu cod de tva de Elvetia, doreste livrare marfa in Germania
Intrebare:
Este considerat export, cum se declara in declaratia de tva? Daca ar avea un cod de tva de Germania ar fi livrare intracomunitara?

Situatie de fapt:
Avem un client cu cod de tva de Elvetia, doreste livrare marfa in Germania
Intrebare:
Este considerat export, cum se declara in declaratia de tva? Daca ar avea un cod de tva de Germania ar fi livrare intracomunitara?
Operațiunea nu este export deoarece marfa nu părăsește teritoriul UE, ci ajunge în Germania.
Dacă clientul comunica doar codul de TVA de Elveția, livrarea nu poate fi tratată ca livrare intracomunitara scutita, pentru ca lipsește codul valid de TVA dintr-un stat membru UE. Astfel, factura se emite cu TVA din România, iar in D300 se declară că livrare taxabilă internă.

Articol scris de catre Bianca Meze, in data de 22.06.2026
Expert contabil si consultant fiscal, sub brandul AtelierContabilitate.
Vezi pagina autoruluiSituația de fapt: In evidenta contabila a unei firme gasesc facturi si bonuri fiscale de achizitii de bunuri si servicii platite cu cardul personal al administratorului firmei sau al salariatului. Întrebare: Cum pot sa evidentiez plata acestor facturi / bonuri fiscale fara a incalca prevederile legale, prin contul 542 ar fi o solutie sa il creditez cu plata acestor facturi/bonuri si sa il debitez cu surse proprii (in cazul in care nu exista sold in casierie)?
Situatie de fapt: Societate platitoare de impozit pe profit, neplatitoare de tva, inregistrata inactiv la ONRC din 2025 deoarece nu a avut deloc activitate, urmeaza reactivarea, dupa reactivare se doreste a se inregistra ca si platioare de tva prin optiune, in declaratia d700 nu se poat bifa la B.I, pct.1.3. Intrebare: Cum trebuie sa completez corect declaratia pentru a deveni platitor de tva prin optiune inainte sa inceapa activitatea?
Situatie de fapt: Am un client care a devenit din neplatitor de tva in platitor de tva la luna incepand cu 12.08.2026. Intrebare: Cum depun SAF-T pentru luna iulie daca era la trimestru si cum depun pentru luna august daca jumatate de luna era trimestru jumatate luna. Tin sa mentionez ca nu am facut trecere fix cu operatiunea care s-a depasit plafonul clientul respectiv avand ca activitate restaurant, am facut cred ca la 1 zi sau 2… Pentru a nu aveam probleme pot ca de la operatiunea cu care am depasit plafonul sa colectez TVA si sa nu deduc pentru