Situatie de fapt:
In baza unei o comenzi, s-a efectuat o plata catre eMAG . Factura a venit de la furnizorul din Polonia, dar pe o suma mai mica: diferenta reprezinta valoarea platii minus un TVA de 23% - cota valabila in Polonia).
Bunul (un adaptor usb) a sosit in iunie, dar nu am copie awb sau alt document …. dovada transportului.
Pe factura nu scrie \"taxare inversa conform ….\", ci doar TVA = 0%
Pe VIES furnizorul din Polonia apare cu TVA valid.
Intrebare:
1. Cum trebuie inregistrata factura (din punct de vedere al TVA)?
2. Ce se intampla cu diferenta reprezentand contravaloare TVA?
3. Unde se include factura in declaratii?
