Situatie de fapt:

Factura primita contine EU OSS, cod de inregistrare cu EU, TVA pe factura este 0 si contine specificarea “taxare inversa”.

Întrebare:

Cum inregistrez factura din punct de vedere al TVA? (ca si achizitiile intracomunitare, cu taxare inversa, TVA 19%)?

Cum declar aceasta suma? (in decontul de TVA randul 7, dar nu va fi inclus si la randul 7.1, iar in declaratia 390 nu se va include).

Raspuns parțial - Testează gratuit timp de 7 zile!

Factura primita de la o persoana impozabila din non UE, are codul EU daca aceasta aplica sistemul OSS  pentru servicii electronice si se inregistreaza undeva intr-o tara din UE.

Firma din Romania va inregistra factura cu taxare inversa aici 4426 = 4427, dar aceasta nu se va declara in Declaratia 390.

Înregistrează-te pentru răspunsul complet

  • Alerte Fiscale scrise și webinarii!
  • Consultant AI disponibil 24 din 24
  • Acces Reviste Bența - Prietenii Fiscalității și Prietenii Contabilității
  • Acces la baza de date de spețe din toate domeniile de activitate
  • Răspundem la orice speță din domeniile: fiscalitate, contabilitate și resurse umane
  • Dăm răspunsuri personalizate pentru fiecare situație în parte
  • Interpretam legislația în așa fel încât să fie pe înțelesul tuturor
  • Ai siguranță în relația cu autoritățile
  • Te asiguri ca ești în legalitate
Cornel Grama

Articol scris de catre Cornel Grama, in data de 29.07.2024

Expert contabil si consultant fiscal din Cluj Napoca si unul dintre fondatorii si administratorii Asociației “Tax Advisors” și al Grupului Tax Advisors de pe Facebook cu un numar de peste 45.000 de membri.

Vezi pagina autorului
Factura cu codul EU _OSS_ inregistare contabila | Universul Fiscal