Situatie de fapt:
Factura primita contine EU OSS, cod de inregistrare cu EU, TVA pe factura este 0 si contine specificarea “taxare inversa”.
Întrebare:
Cum inregistrez factura din punct de vedere al TVA? (ca si achizitiile intracomunitare, cu taxare inversa, TVA 19%)?
Cum declar aceasta suma? (in decontul de TVA randul 7, dar nu va fi inclus si la randul 7.1, iar in declaratia 390 nu se va include).
