Situație de fapt:
Am primit o factura de discount, ulterioară livrarilor de la un furnizor de mobilier înregistrat în Uniunea Europeană. Discountul a fost oferit pentru achiziții în perioada 01.07.22-30.06.23 și nu poate fi atribuit unei anumite facturi din aceasta perioada.
Întrebare:
Va rog sa-mi spuneti pe ce linii se declară în declarațiile 300 și 390 și dacă trebuie declarata in Intrastat precum și care este inregistrarea contabila pt aceasta factura. În acest caz trebuie sa înregistrată taxare inversa pentru TVA (4426=4427)?

