Situație de fapt:
Factura a fost primita de pe cod HU cu TVA 19%.
Intrebare:
Cum se inregistreaza o factura din Ungaria emisa cu tva 19%?
Clientul din Romania poate deduce TVA, si se declara in 390?

Situație de fapt:
Factura a fost primita de pe cod HU cu TVA 19%.
Intrebare:
Cum se inregistreaza o factura din Ungaria emisa cu tva 19%?
Clientul din Romania poate deduce TVA, si se declara in 390?
Asa cum se stie, incepand cu 01.07.2021 a intrat in vigoare metodele de simplificare pentru livrari de bunuri intracomunitare la distanta prin transpunerea Directivei UE nr. 2017/2455 in Codul Fiscal la art315.
Astfel, persoanele impozabile din UE care vand bunuri in Romania avand beneficiari persoane neimpozabile dupa depasirea plafonului de 10.000 euro au doua posibilitati:

Articol scris de catre Cornel Grama, in data de 27.07.2022
Expert contabil si consultant fiscal din Cluj Napoca si unul dintre fondatorii si administratorii Asociației “Tax Advisors” și al Grupului Tax Advisors de pe Facebook cu un numar de peste 45.000 de membri.
Vezi pagina autoruluiSituația de fapt: In evidenta contabila a unei firme gasesc facturi si bonuri fiscale de achizitii de bunuri si servicii platite cu cardul personal al administratorului firmei sau al salariatului. Întrebare: Cum pot sa evidentiez plata acestor facturi / bonuri fiscale fara a incalca prevederile legale, prin contul 542 ar fi o solutie sa il creditez cu plata acestor facturi/bonuri si sa il debitez cu surse proprii (in cazul in care nu exista sold in casierie)?
Situatie de fapt: Societate platitoare de impozit pe profit, neplatitoare de tva, inregistrata inactiv la ONRC din 2025 deoarece nu a avut deloc activitate, urmeaza reactivarea, dupa reactivare se doreste a se inregistra ca si platioare de tva prin optiune, in declaratia d700 nu se poat bifa la B.I, pct.1.3. Intrebare: Cum trebuie sa completez corect declaratia pentru a deveni platitor de tva prin optiune inainte sa inceapa activitatea?
Situatie de fapt: Am un client care a devenit din neplatitor de tva in platitor de tva la luna incepand cu 12.08.2026. Intrebare: Cum depun SAF-T pentru luna iulie daca era la trimestru si cum depun pentru luna august daca jumatate de luna era trimestru jumatate luna. Tin sa mentionez ca nu am facut trecere fix cu operatiunea care s-a depasit plafonul clientul respectiv avand ca activitate restaurant, am facut cred ca la 1 zi sau 2… Pentru a nu aveam probleme pot ca de la operatiunea cu care am depasit plafonul sa colectez TVA si sa nu deduc pentru