Situatie de fapt:
Societatea A a achizitionat in baza unui contract erbicide, contract care prevedea primirea unui discount pentru plata la termen.
Societatea A a primit e_factura pentru erbicide, a facut plata in termen, dar in loc de e-factura primeste o nota de creditare cu cod tip 381 transmisa prin SPV.
Explicatia societatii emitente B, a fost ca ei au incarcat factura fiscala pe SPV si ca programul a transformat factura fiscala in nota de creditare, ei avand o transmitere valida in e_factura.
Intrebare:
Cum procedam acceptam nota de credit primita prin e-factura sau le solicitam stornarea si retransmiterea in format e-factura cu cod 380?
Va rog si o monografie pentru aceasta situatie.
