Situație de fapt:
Societate din România, platitoare de TVA are un cont de UBER pe care îl foloseste atat in Romania cat si in afara. Un salariat care a fost delegat în Spania a folosit serviciul respectiv iar societatea a primit o factura pentru servicii de transport/taxi de la o societate din Spania, cu TVA 10%.
Întrebare:
Cum se inregistreaza factura respectivă în contabilitate și cum se va declara tranzacția respectivă în declarațiile 300, 390 și 394?

