Situație de fapt:
X SRL, persoana platitoare de TVA în România vinde mărfuri către clientul Gama din Israel (persoana impozabilă, în sensul ca este o companie). Clientul din Israel îi comunica sa ii livreze mărfurile dintr-o țara din UE fără sa ne comunice un cod valid de TVA.
Întrebare:
Cum se emite factura: cu sau fără TVA? Se considere Livrare intracomunitara (nu are Cod VALID) sau export (comisionarul vamal cu care comunica ne-a spus ca nu ne poate face DVE)? La ce randuri se declara in D300?

