Situatia de fapt:
O microintreprindere neplatitoare de TVA, dar cu cod special de TVA in UE va factura prestarea de servicii de sudura unei persoane fizice din UE si unei persoane juridice din UE. Facturile catre persoana juridica le emitem pe codul special de TVA, banuiesc. Declaram apoi in 390.
Intrebare:
1. Cum va emite societatea din Romania factura catre persoana fizica? Poate factura de pe codul din Romania, cel neplatitor de TVA?
2. In afara de declaratia 390 unde vom declara facturile emise catre persoana juridica mai depunem si alte declaratii?
