Situatie de fapt:
Societea X SRL a avut in luna decembrie facturi de utilizare si acces a diverselor platforme (OPEN AI, GOOGLE, META, SENTRY, DIGITAL OCEAN) atat de la parteneri UE cat si non-UE. Am inteles ca pentru facturile din NON UE ar fi trebuit sa fac inregistrarea tva 4426=4427, inregistrare pe care nu am facut o la declaratia lunii decembrie.
Intrebare:
1.Ce as mai putea face acum, cum as putea rectifica declaratia 300 avand in vedere ca am declarat corect in declaratia 394, la caseta F.
2.Pentru aceste servicii de utilizare a unei platforme trebuie platit impozit pe venitul nerezidentilor ?
