Situatie de fapt:
SRL platitor de TVA, impozit pe venit efectueaza vanzari de bunuri pe platforma Amazon in EU. Depozitul de marfa este in Germania si livrarile se fac atat in Germania cat si in alte state EU.
SRL-ul are cod TVA de Germania. SRL-ul este :
a) inregistrat in OSS (fie la cerere, fie a depasit plafonul de 10,000EUR);
b) neinregistrat in OSS (vanzari sub plafon).
Intrebare: :
Cum se declara si se plateste impozitul pe venit in Romania? In ce declaratii si care sunt diferentele intre cele doua scenarii (inregistrat in OSS sau nu)?
