Situatie de fapt:
SC X SRL (firma din Romania platitoare TVA) va inchiria pe perioada de 6 luni o autoutilitara unei firme Y (cu sediu in Belgia si platitoare TVA).
Intrebare:
Factura emisa va fi cu taxare inversa sau neimpozabil in RO?
Suma astfel facturata pe ce rand din Decont 300 va fi evidentiata?
Va aparea in Declaratia 390 ?
