Situatie de fapt:
PFA platitor de TVA primeste o factura de cazare din Ungaria cu TVA (cu cod Vies valabil).Va trimit spre exemplificare factura. Factura este emisa in urma unei deplasari in Ungaria in interes de serviciu.
Intrebare:
Cum se inregistreaza in contabilitate factura avand in vedere ca ambii sunt platitori de TVA si este evidentiata in factura?
