Situatie de fapt:

Am primit o factura de la societate impozabila din Irlanda cu TVA din Romania ( 19% ). Factura reprezinta achizitie mentenanta licente.

Intrebare:

Cum inregistram acest tva de 19%, cum il declaram in 300 si 390?

Raspuns parțial - Testează gratuit timp de 7 zile!

Factura in acest caz este intocmita gresit numai daca firma care primeste aceste servicii este platitoare de TVA.

Asa cum ati prezentat situatia am tras concluzia ca firma care primeste aceste servicii este platitoare de TVA. Firma din Irlanda nu a verificat in VIES ca aveti cod valid de TVA si in acest caz a facturat cu cota de TVA din Romania, firma din Irlanda fiind inscrisa in sistemul One Stop Shop, mai pe scurt OSS.

Înregistrează-te pentru răspunsul complet

  • Alerte Fiscale scrise și webinarii!
  • Consultant AI disponibil 24 din 24
  • Acces Reviste Bența - Prietenii Fiscalității și Prietenii Contabilității
  • Acces la baza de date de spețe din toate domeniile de activitate
  • Răspundem la orice speță din domeniile: fiscalitate, contabilitate și resurse umane
  • Dăm răspunsuri personalizate pentru fiecare situație în parte
  • Interpretam legislația în așa fel încât să fie pe înțelesul tuturor
  • Ai siguranță în relația cu autoritățile
  • Te asiguri ca ești în legalitate
Romeo Negrut Negrut

Articol scris de catre Romeo Negrut Negrut, in data de 07.02.2022

Membru fondator al grupului Tax Advisors si Larrom Expert cu o vasta experienta profesionala. Ne propunem sa oferim cele mai bune solutii în domeniul financiar-contabil, politicii manageriale si resurselor umane, astfel încât sa asiguram partenerilor nostri un background solid în realizarea obiectivelor.

Vezi pagina autorului
Inregistrare si declarare AIC de servicii dintr-o factura emisa gresit de furnizorul din UE | Universul Fiscal