Situatie de fapt:
Societatea noastra a avut un control din partea ANAF. In cadrul controlului s-a verificat activitatea societatii din ultimii 5 ani si s-au descoperit niste erori in contabilitate la calculul TVA si impozit pe profit.
In urma acestor constatari s-a emis atat o decizie de impunere in august 2017 cat si o decizie de accesorii in octombrie 2017.
Intrebare:
Cum se inregistreaza in contabilitate cele doua decizii primite de societate?
