Situatie de fapt:
Un furnizor a trimis in SPV o factura pe care a stornat-o dupa 2 zile.
Intrebare:
Cele doua facturi trebuie inregistrate in contabilitate?
Situatie de fapt:
Un furnizor a trimis in SPV o factura pe care a stornat-o dupa 2 zile.
Intrebare:
Cele doua facturi trebuie inregistrate in contabilitate?
În conformitate cu noile reguli impuse de Ministerul de Finanțe prin intermediul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, orice factură emisă în relația B2B sau B2G, trebuie trimisă în e-FACTURA, în termen de 5 zile calendaristice.
Numai că s-au tot ivit cazuri, de emitere eronată a facturilor (cazul 1), ori s-au emis către alte entități juridice, greșindu-se datele de identificare la momentul emiterii facturii (cazul 2).

Articol scris de catre Cosmin Dumitrascu, in data de 16.09.2024
Fondator & Expert contabil - ABS GROUP cu o experiență profesională de peste 15 ani în domeniul contabilității și fiscalității, Cosmin Dumitrașcu, Fondator al grupului de firme ABS GROUP ROMANIA, nu este doar un profesionist contabil, ci și o prezență activă a mediului online cu multiple apariții la evenimente, live-uri, TV, webinarii de specialitate financiar-contabilă și fiscală.
Vezi pagina autoruluiSituația de fapt: In evidenta contabila a unei firme gasesc facturi si bonuri fiscale de achizitii de bunuri si servicii platite cu cardul personal al administratorului firmei sau al salariatului. Întrebare: Cum pot sa evidentiez plata acestor facturi / bonuri fiscale fara a incalca prevederile legale, prin contul 542 ar fi o solutie sa il creditez cu plata acestor facturi/bonuri si sa il debitez cu surse proprii (in cazul in care nu exista sold in casierie)?
Situatie de fapt: Societate platitoare de impozit pe profit, neplatitoare de tva, inregistrata inactiv la ONRC din 2025 deoarece nu a avut deloc activitate, urmeaza reactivarea, dupa reactivare se doreste a se inregistra ca si platioare de tva prin optiune, in declaratia d700 nu se poat bifa la B.I, pct.1.3. Intrebare: Cum trebuie sa completez corect declaratia pentru a deveni platitor de tva prin optiune inainte sa inceapa activitatea?
Situatie de fapt: Am un client care a devenit din neplatitor de tva in platitor de tva la luna incepand cu 12.08.2026. Intrebare: Cum depun SAF-T pentru luna iulie daca era la trimestru si cum depun pentru luna august daca jumatate de luna era trimestru jumatate luna. Tin sa mentionez ca nu am facut trecere fix cu operatiunea care s-a depasit plafonul clientul respectiv avand ca activitate restaurant, am facut cred ca la 1 zi sau 2… Pentru a nu aveam probleme pot ca de la operatiunea cu care am depasit plafonul sa colectez TVA si sa nu deduc pentru