Situatie de fapt:
Societate neplatitoare de TVA cu TVA special pentru achizitii intracomunitare cf. art.317 din C.F.
1. receptia marfii din state UE:
371@1
635D23(Tva-ul a fost declarat in D301 si achitat)
2. receptia marfii din state non UE
371@1
371D6 (taxe vama)
635D23 (Tva-ul achitat in vama)
Marfa intra in gestiune cantitativ valorica la pret de achizitie fara TVA .
La 31.12.2021 societate depaseste plafonul si devine platitor de Tva trimestial incepand cu data de 01.02.2022.
Am facut inventarul la 31.01.2022
Intrebare:
Ce inregistrari urmeaza sa fac?
