Situatie de fapt:
Suntem o societate mica de prelucrari mecanice, SRL, platitor de TVA si impozit pe profit. Pana acuma, in procent de 98 % din vanzari, sunt efectuate in UE, 2 % in Romania. Deci declaratia Intrastat si D390 imi sunt clare, atat din punct de vedere al livrarilor, cat si a achizitiilor intracomunitare. In cazul actual, livrarea este atat in sarcina clientului, cat si in sarcina noastra, pe baza ce CMR sau / si factura de transport.
In viitorul apropiat s-ar putea sa se ivesca ocazia colaborarii cu o firma din Elvetia.
Am rugamintea sa imi spuneti, in cazul in care se va concretiza colaborarea cu firma din afara UE (caz concret Elvetia):
Intrebare:
1. Ce obligatii declarative intervin? In D300, unde se trece valoarea marfii livrate, tot in randul 1 si randul 3?
2. Din punct de vedere a transportului marfii, ce recomandari aveti?
3. Trebuie efectuata vama pentru piesele livrate? Daca da, care este procedura?
4. Rog orice alta informatie ce trebuie urmata, pe care am omis sa va intreb in cazul actual.
