Situatia de fapt:
O microintreprindere , neplatitoare de TVA, primeste factura lunara de servicii, servicii pentru organizare date pe platforma respectiva. Societatea prestatoare este din SUA, avand vat no \"EU\".
Societatea ofera certificatul \"I certify that, to the best of our knowledge, the above-named Limited Liability Company is a branch, division, or business unit of a U.S. corporation that is a resident of the United States of America for purposes of U.S. taxation.\" Plata se face automat de pe card, si se emite factura cu aceasi suma.
Intrebare:
Exista ceva obligatii declarative in cazul acesta, pe langa declaratia 301?
Exista ceva obligatii in legatura cu retinerea impozitului la sursa?
