Situatia de fapt:
O societate a cumparat materiale pentru constructii in valoare de aproximativ 70.000 RON, pentru o constructie in regie proprie. Materialele au fost contabilizate pe contul 231.
In luna noiembrie a primit autorizatia de construire de la Primarie si a depus la contabilitate un deviz lucrari, in valoare de 98.156 RON, din care materiale 51.910, restul manopera, utilaje, transport.
Intrebare:
Care ar fi monografia contabila corecta pentru aceasta constructie?
Se poate incepe amortizarea?

