Situatie de fapt:
O societate platitoare de TVA in Romania, prosumator, avand urmatoarele informatii conform aplicatiei de management energie, informatiile se regasesc in documentul pdf atasat. Societatea a depus Notificarea la Biroul vamal, deci depune D100 cu accize zero. Autofactura emisa de societatea Electrica cu care are incheiat ctr de energie, se emite la 2 ani, nu lunar.
Intrebare:
Va rog sa ma ajutati cu o monografie contabila in acest sens? Este corect sa se inregistreze lunar 418 =7015 pentru energia livrata?
Se colecteaza TVA lunar pentru aceasta operatiune sau se aplica “taxare inversa”?
Cand se inregistreaza TVA colectat sau “taxarea inversa”, lunar o data cu inregistrarea 418=7015 sau atunci cand Electrica emite autofactura?
Va rog sa ma ajutati cu inregistrarile pe valorile date in pdf-ul atasat. La ce pret se inregistreaza energia electrica livrata, la pretul din contrcat cu TVA sau fara TVA?
