Situatie de fapt:
Societatea X platitoare de TVA din Romania si-a creat o platforma on-line pe care posteaza diverse video-uri si podcasturi. Utilizatorii platformei achizitioneaza un abonament. Plata abonamentului este facuta prin Stripe. Stripe emite facturile catre utilizatori (persoane fizice, majoritatea din Romania) in numele societatii X si vireaza acesteia sumele colectate. Informatiile din factura referitoare la utilizator sunt: Numele si prenumele + adresa de mail. Platforma societatii X este gazduita de sucursala din Romania a Amazon Web Services din Luxemburg (cod TVA cu RO).
Intrebare:
1. Vanzarea acestor abonamente este o vanzare pe teritoriul Romaniei si se colecteaza TVA? Ce cota se aplica?
2. Cum se declara in declaratia 394 aceste vanzari (numarul facturilor lunare este de ordinul miilor)?
3. Societatea X are obligatii declarative conform directivei DAC7?
