Situația de fapt:
O firma platitoare de impozit pe profit, inregistrata in scopuri de TVA in Romania achizitioneaza servicii IT pentru un domeniu pt 1 an de la o firma din USA. Pentru aceste servicii s-a emis doar o chitanta fara TVA si firma din USA mi-a trimis un certificat de inregistrare fiscala cu mentiunea doar in scop de TVA nu si impozit pe venit.
Întrebare:
Ma puteti va rog ajuta cum sa inregistrez chitanta si ce obligatii declarative am in acest sens?

