Situatia de fapt:
Avem un contract de consultanta externa pentru 4 luni. Partenerul nostru de contract este o firma din Marea Britanie, iar clientul final pentru care vom presta misiunea de consultanta este un grup de firme din Cehia, cu reprezentanta inclusiv in Romania, iar munca prestata este considerata remote.
Noi vom emite cate o factura in fiecare luna catre firma din Marea Britanie, care la randul sau are contract cu firma din Cehia.
Intrebare:
In vederea emiterii facturii catre firma din Marea Britanie, ce tratament fiscal are TVA-ul, cum emitem factura legat de TVA?
