Situatie de fapt:
Clientul nostru, platitor de TVA in RO, are actvitate de intermediere servicii transport bunuri Italia - Romania, primeste factura de transport de la firma din Romania, factura este fara TVA, pt ca firma din Ro nu este inca platitor de TVA, iar clientul nostru emite factura de transport catre firma din Italia, cel care a dat comanda, la valoare fara TVA, pe motiv casi partenerul din italia este platitor de TVA, si ar fi considerat servicii intracomitare.
Intrebare:
1. Este corect intocmit factura fara TVA?
2. Se raporteaza in D390 ca si prestare de servicii intracomunitare?
