Situatie de fapt:
O societate din Romania plătitoare de TVA, prestează servicii de sudura către o firma din Irlanda înregistrată in scopuri de TVA.
Intrebare:
Cu ce articol facturam prestările de servicii in Irlanda?
Ele se declara in 390 sau ar fi prestări de servicii neimpozabile și nu s-ar declara in 390?
