Situatia de fapt:
Societatea noastra a incheiat doua contracte de publicitate, pentru promovarea unui brand,,x\'\", cu un partener din Gibraltar si un partener din Turcia . Prestarea serviciului de publicitate se face in Romania, respectiv pe stadion, tricouri, etc.
Noi vom emite cate o factura in fiecare luna catre cei doi clienti.
Intrebare:
In vederea emiterii facturii catre firma din Gibraltar si catre firma din Turcia, ce tratament fiscal are TVA-ul, cum emitem factura din punct de vedere al TVA?
Ce declaratii se depun?
