Situatia de fapt:
O firma a emis o factura de servicii (prestate in Romania), catre o societate din Marea Britanie. Factura a fost emisa cu TVA.
Societatea din Marea Britanie, verificata de mine pe VIES, nu este platitoare de TVA.
Intrebare:
Aceasta factura din cate stiu eu, nu trebuie sa mearga in D390 ci in D394. Este corect?
Nu am mai avut o astfel de speta, si nu stiu in ce sectiune a declaratiei D394 trebuie sa mearga.
Mai trebuie sa stiu sau sa fac ceva in legatura cu aceasta factura incat sa fac totul corect?
