Situatie de fapt:
Unui SRL care presteaza servicii medicale in Romania platitor de impozit pe profit si cu cod de TVA pentru achizitii intracomunitare de bunuri si servicii i se presteaza de catre o societate din Estonia -administrare campanii google, facebook si mentenanta site.
Societatea din Estonia are cod invalid de TVA, factura este fara TVA. Furnizorul prezinta si certificatul de rezidenta fiscala.
Intrebare:
1) In ce categorie de servicii intra cele enumerate mai sus?
2) Ce obligatii declarative are societatea din Romania?
3) Ce obligatii are societatea din Romania din punct de vedere al impozitului nerezidenti?
