Situatia de fapt:
O microintreprintere din Romania neplatitoare de TVA dar inregistrata pentru intracomunitare, presteaza servicii IT la o firma din Cipru (are cod de TVA) si pentru o firma din SUA platitoare de TVA.
Intrebare:
Cum se vor intocmi facturile si ce obligatii fiscale ii revine firmei din Romania?
