Situatie de fapt:

Sociatate cod caen 0111-cultivarea cerealelor, la sfarsitul lui decembrie prin decontul de tva a cerut rambursare. Dupa ce a depus decontul, adminul a venit cu o factura de storno aferenta lunii decembrie cu o valoare pe linie de tva destul de mare.

Intrebare:

1. Cum ar fi mai ok sa fac storno la decembrie cu rectificativa la 394 si regularizare la decontul lunii ianuarie, sau sa prind factura de storno la luna ianuarie?

2. Tinand cont de faptul ca am cerut rambursare, sa instiintez anaful si sa depun decontul cu valoarea corecta de tva de rambursat? Daca da cum se face aceasta instiintare?

Raspuns parțial - Testează gratuit timp de 7 zile!

În primul rând trebuie să respectăm principiile contabile care prevalează înaintea fiscalității. Astfel, dacă nu ați depus situațiile financiare, factura de stornare trebuie să o înregistrați în decembrie pentru a se respecta principiul independenței exercițiilor financiare.

Înregistrează-te pentru răspunsul complet

  • Alerte Fiscale scrise și webinarii!
  • Consultant AI disponibil 24 din 24
  • Acces Reviste Bența - Prietenii Fiscalității și Prietenii Contabilității
  • Acces la baza de date de spețe din toate domeniile de activitate
  • Răspundem la orice speță din domeniile: fiscalitate, contabilitate și resurse umane
  • Dăm răspunsuri personalizate pentru fiecare situație în parte
  • Interpretam legislația în așa fel încât să fie pe înțelesul tuturor
  • Ai siguranță în relația cu autoritățile
  • Te asiguri ca ești în legalitate
Razvan Balteanu

Articol scris de catre Razvan Balteanu, in data de 06.02.2024

Consultant fiscal și expert fiscal judiciar din București, unul dintre fondatorii Asociației "Tax Advisors" și al Grupului Tax Advisors de pe Facebook cu un număr de peste 33,000 de membri.

Vezi pagina autorului
Rambursare TVA | Universul Fiscal