Situatie de fapt:
Sociatate cod caen 0111-cultivarea cerealelor, la sfarsitul lui decembrie prin decontul de tva a cerut rambursare. Dupa ce a depus decontul, adminul a venit cu o factura de storno aferenta lunii decembrie cu o valoare pe linie de tva destul de mare.
Intrebare:
1. Cum ar fi mai ok sa fac storno la decembrie cu rectificativa la 394 si regularizare la decontul lunii ianuarie, sau sa prind factura de storno la luna ianuarie?
2. Tinand cont de faptul ca am cerut rambursare, sa instiintez anaful si sa depun decontul cu valoarea corecta de tva de rambursat? Daca da cum se face aceasta instiintare?
