Situatie de fapt:
SRL, inregistrata in scop de TVA in Romania presteaza servicii IT - realizare de programe pentru o firma din Olanda, inregistrata in scop de TVA in Olanda. Firma din Romania presteaza serviciul intr-un HUB in Romania pentru care primeste factura de chirie cu TVA. Clientul din Olanda va deconta aceasta cheltuiala pentru firma din Romania. S-a refacturat cheltuiala catre clientul din Olanda exact asa cum a fost primita de la furnizor, fiind aferenta unui imobil din Romania, respectiv cu TVA 19% insa nu a fost acceptata de client spunand ca trebuia emisa fara TVA.
Intrebare:
Cum se emite corect factura catre clientul din Olanda pentru decontarea cheltuielii cu chiria si cum se declara in Romania?
Ce solutie s-ar putea aplica pentru a fi emisa fara TVA?
