Situatie de fapt:
In mod eronat a fost facturata pe o societatea A cherestea, desi ea trebuia facturata pe o alta firma a noastra, B. Factura este cu taxare inversa.
Intrebare:
Intrucat s-a observat prea tarziu aceasta eroare, factura fiind transmisa in SPV, societatea A va factura catre societatea B, cheresteaua respectiva.
Cum se va face factura din punctul de vedere al TVA-ului , tot cu taxare inversa?
Mentionez ca ambele societati sunt platitoare de TVA.
