Situatie de fapt:
In noiembrie am livrat marfa catre Moldova, s-au facut formalitatile vamale, DVE, inregistrare in contabilitate, generare UIT. Vrem sa refacturam catre societatea din Moldova si serviciile vamale factura primita de la furmizorul care s-a ocupat de formalitati este de este de 508 lei + tva. Refacturez aceeasi suma catre client.
Intrebare:
Cum refacturez catre clientul din Moldova cu tva sau fara tva? Eu as spune fara TVA aplicam regula generala art 278 alin 2, dar nu sunt sigura.
Unde se declara in D300, se mai declara si in alta declaratie inafara de D300?
